目 录
第一部分 气象部门概况一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 气象部门2024年部门预算表一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《项目绩效目标表》
第三部分 气象部门2024年部门预算情况说明一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明第四部分 名词解释
第一部分 气象部门概况
一、部门主要职责
要求:安远县人工影响天气中心由安远县人影中心和安远县人民政府双重领导,行使同级人民政府管理气象工作的行政职能,并对本行政区域内的气象工作实施行业管理。承担着全县气象业务技术指导任务,负责本县气象事业发展规划,计划的制定及气象业务建设的组织实施和气象设施建设项目的审查;向县政府和有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议,组织对气候资源开发项目进行气候可行性论证,承担上级主管机构和县政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
2024年部门共有本级预算单位1个,独立编制机构1个。
编制人数小计5人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数5人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计5人,其中:在职人数小计5人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数5人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。
第二部分 气象部门2024年部门预算表
(详见附表)
第三部分 人影中心部门2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年安远县人工影响天气中心收入预算总额为101.11万元,较上年预算安排增加101.11万元,其中:财政拨款收入101.11万元,较上年预算安排增加101.11万元。
(二)支出预算情况
2024年安远县人工影响天气中心支出预算总额为101.11万元,较上年预算安排增加101.11万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出38.01万元,较上年预算安排增加38.01万元;其中:工资福利支出38.01万元。项目支出63.1万元,较上年预算安排增加63.1万元;其中:工资福利支出6.96万元,商品和服务支出56.14万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出4.68万元,较上年预算安排增加4.68万元;卫生健康支出1.97万元,较上年预算安排增加1.97万元;自然资源海洋气象等支出91.1万元,较上年预算安排增加91.1万元;住房保障支出3.36万元,较上年预算安排增加3.36万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出44.97万元,较上年预算安排增加44.97万元;商品和服务支出56.14万元, 较上年预算安排增加56.14万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年安远县人工影响天气中心财政拨款支出预算总额101.11万元,较上年预算安排增加101.11万元;
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出4.68万元;卫生健康支出1.97万元;自然资源海洋气象等支出91.1万元;住房保障支出3.36万元。
按支出项目类别划分:基本支出38.01万元,较上年预算安排增加38.01万元;其中:工资福利支出38.01万元,项目支出63.1万元,较上年预算安排增加63.1万元;其中:工资福利支出6.96万元,商品和服务支出56.14万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12 月 31 日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)气象服务专项经费项目情况说明1)项目概述
2005年,《国务院办公厅关于加强人工影响天气工作的通知》(国办发〔2005〕22号)提出“完善投入机制,加大投入力度”,要求进一步加大对人工影响天气作业投入力度,所需经费纳入财政预算,建立长期、稳定的投入机制。
2018年中共中央 国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,提出开展重大生态修复工程气象保障服务,探索实施生态修复型人工增雨工程。
为贯彻落实《国务院办公厅关于加强人工影响天气工作的通知》精神,建立健全人工影响天气作业服务体系,形成中央、地方多渠道筹集人工影响天气资金的投入机制,确保中央发挥对地方的宏观调控作用,2009年中央财政设立了人工影响天气补助资金(以下简称“人影专项”),重点支持干旱少雨地区、重要粮食产区、重点环境保护区域开展人工增雨作业以及人工防雹作业,力争提高部分粮食主产区的防灾减灾能力,有效增加干旱地区的水资源储备,改善局部地区的生态环境,促进现代农业健康发展。
2) 立项依据
1.为贯彻落实党的十九大精神,按照《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》和《江西省人民政府关于进一步加强人工影响天气工作的实施意见》要求,加强地面人工增雨(雪)作业,促进粮食等重要农产品实现减灾增产;有效发挥人工影响天气的服务效益,重点加强水资源匮乏区、干旱易发区、重点森林消防区、生态环境脆弱区的常态化人工影响天气服务,更好地为全省防灾减灾和生态文明建设发挥作用。2.2020年省局将举行全省综合业务竞赛市局比赛、参赛、集训等活动。3.为进一步加强气象灾害防御工作,提高安远县气象灾害的监测、预报和服务水平。4.为贯彻落实党和国家关于建设“资源节约型、环境友好型”社会的有关要求,充分发挥双方资源优势,加快推进“气象现代化”及“智慧赣州”建设,依据《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国电信条例》、《江西省电信设施建设和保护办法》及其它相关法律法规,本着友好合作,优势互补,互惠双赢的原则,经双方协商,铁塔公司结合全市丰富的维护资源,为人影中心全县的区域气象观测站等监测设备提供日常维护保障工作。
3) 实施主体
实施主体为安远县人工影响天气中心。
4) 实施方案
1.从2024年全年,根据当年实际情况适时在全县范围内开展人工增雨作业。2.2024年市局举办全市综合业务竞赛选拔选手,选拔选手集中在市局培训、前往外地学习培训以及参加省局竞赛。3.人影中心主要负责人之间互相交流气象工作,人影中心分管业务副局长、业务技术人员之间互相交流业务、服务等事项,人影中心选送1-2篇优秀论文参加会议交流.4.以“立足长远、互惠互利、合作双赢、共同发展”为原则,铁塔、人影中心为战略合作伙伴。双方彼此视对方为战略合作伙伴和优质大客户,相互理解支持,积极、有效开展战略合作,巩固双方在各自领域的优势。在同等条件下,双方优先选择对方服务。
5、对于自动气象站等监测站点的选址、建设及维护工作,双方建立优先合作关系。
6、防灾减灾科(1)贯彻协调小组的决策部署,做好人工增雨作业的协调、管理和组织实施;(2)进一步完善安远县人工影响天气办公室增雨作业的流程、制度、办法;(3)负责人工增雨作业信息的上传、下达。(4)协调小组交办的其它工作。人影办负责人工增雨作业的具体实施、计划申报、作业指挥、催化作业、资料收集、信息报送等工作。办公室负责人工增雨的宣传报道,以及车辆保障、食宿安排、公务接待等后勤保障工作。财务人员负责人工增雨作业专项经费的收支管理及财务保障等工作。气象台负责人工增雨作业期间区域自动站及相关气象探测仪器技术保障等工作和人工增雨的作业条件预报工作,及时向作业人员提供辅助预报。2.根据上级工作安排进行科普宣传活动,各科室及直属单位参与。
7、铁塔公司列为通信设施安全重点保障单位,为铁塔提供专业的通信业务咨询服务及监控信息的汇交共,配合人影中心开展“智慧气象”的建设工作,在业务范围内为甲方提供工程及技术服务。铁塔结合全市丰富的维护资源,为人影中心全市的区域气象观测站等监测设备提供日常维护保障工作。人影中心利用铁塔资源进行气象基础科学研究。 人影中心向铁塔提供赣州市范围内灾害性天气预报预警,提供实时雷电、大风等气象信息,用于指导全市移动通信基站日常维护工作。人影中心发挥雷电灾害防御方面技术优势,为铁塔全市通信基站以及拓展业务发展时的防雷设施提供建设、改造、评估和定期检测等工作,双方建立优先合作关系。
5) 实施周期
实施周期为1年。
6) 年度预算安排
2024年度气象服务专项经费项目财政预算安排共63.1万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年气象部门"三公"经费财政拨款安排0万元,其中: 因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
气象服务:反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
收支预算总表 | |||
填报单位:安远县人工影响天气中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款 | 一般公共服务支出 | ||
(一)一般公共预算收入 | 101.11 | 国防支出 | |
(二)政府性基金预算收入 | 公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算收入 | 教育支出 | ||
二、教育收费资金收入 | 科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 社会保障和就业支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 卫生健康支出 | ||
六、上级补助收入 | 节能环保支出 | ||
七、其他收入 | 城乡社区支出 | ||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | 101.11 | ||
住房保障支出 | |||
粮油物资储备支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 101.11 | 本年支出合计 | 101.11 |
七、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | ||
八、上年结转(结余) | |||
收入总计 | 101.11 | 支出总计 | 101.11 |
部门收入总表 | |||||||||||||||||
填报单位:安远县人工影响天气中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
财政拨款 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | ||||
小计 | |||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 101.11 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | ||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | ||||||||||||||||
203 | 国防支出 | ||||||||||||||||
** | **** | ||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||
** | **** | ||||||||||||||||
205 | 教育支出 | ||||||||||||||||
** | **** | ||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | ||||||||||||||||
** | **** | ||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||
** | **** | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||||||||
** | **** | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | ||||||||||||||||
** | **** | ||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | ||||||||||||||||
** | **** | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||||||||||
** | **** | ||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | ||||||||||||||||
** | **** | ||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||||||||||||
** | **** | ||||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||
** | **** | ||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||||||
** | **** | ||||||||||||||||
217 | 金融支出 | ||||||||||||||||
** | **** | ||||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 101.11 | |||||||||||||||
22005 | 气象事务 | 101.11 | |||||||||||||||
2200501 | 行政运行 | 38.01 | |||||||||||||||
2200509 | 气象服务 | 63.1 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | ||||||||||||||||
** | **** | ||||||||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||
** | **** | ||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||
** | **** | ||||||||||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||||||||||
** | **** |
部门支出总表 | |||||
填报单位:安远县人工影响天气中心 | 单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||
20101 | 人大事务 | ||||
2010101 | 行政运行 | ||||
203 | 国防支出 | ||||
** | **** | ||||
204 | 公共安全支出 | ||||
** | **** | ||||
205 | 教育支出 | ||||
** | **** | ||||
206 | 科学技术支出 | ||||
** | **** | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
** | **** | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||
** | **** | ||||
210 | 卫生健康支出 | ||||
** | **** | ||||
211 | 节能环保支出 | ||||
** | **** | ||||
212 | 城乡社区支出 | ||||
** | **** | ||||
213 | 农林水支出 | ||||
** | **** | ||||
214 | 交通运输支出 | ||||
** | **** | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | ||||
** | **** | ||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||
** | **** | ||||
217 | 金融支出 | ||||
** | **** | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 101.11 | 38.01 | 63.1 | |
22005 | 气象事务 | 101.11 | 38.01 | 63.1 | |
2200501 | 行政运行 | 38.01 | 38.01 | ||
2200509 | 气象服务 | 63.1 | 63.1 | ||
221 | 住房保障支出 | ||||
** | **** | ||||
222 | 粮油物资储备支出 | ||||
** | **** | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||
** | **** | ||||
229 | 其他支出 | ||||
** | **** |
财政拨款收支总表 | ||||||||
填报单位:安远县人工影响天气中心 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||
一、财政拨款收入 | 101.11 | 一、本年支出 | ||||||
一般公共预算拨款收入 | 101.11 | 一般公共服务支出 | ||||||
政府性基金预算拨款收入 | 国防支出 | |||||||
国有资本经营预算收入 | 公共安全支出 | |||||||
教育支出 | ||||||||
科学技术支出 | ||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
社会保障和就业支出 | ||||||||
卫生健康支出 | ||||||||
节能环保支出 | ||||||||
城乡社区支出 | ||||||||
农林水支出 | ||||||||
交通运输支出 | ||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||
金融支出 | ||||||||
自然资源海洋气象等支出 | 101.11 | 101.11 | ||||||
住房保障支出 | ||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
其他支出 | ||||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||
一般公共预算拨款结转 | ||||||||
政府性基金预算拨款结转 | ||||||||
收入总计 | 101.11 | 支出总计 | 101.11 | 101.11 |
一般公共预算支出表 | |||||
填报单位:安远县人工影响天气中心 | 单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||
20101 | 人大事务 | ||||
2010101 | 行政运行 | ||||
203 | 国防支出 | ||||
** | **** | ||||
204 | 公共安全支出 | ||||
** | **** | ||||
205 | 教育支出 | ||||
** | **** | ||||
206 | 科学技术支出 | ||||
** | **** | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
** | **** | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||
** | **** | ||||
210 | 卫生健康支出 | ||||
** | **** | ||||
211 | 节能环保支出 | ||||
** | **** | ||||
212 | 城乡社区支出 | ||||
** | **** | ||||
213 | 农林水支出 | ||||
** | **** | ||||
214 | 交通运输支出 | ||||
** | **** | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | ||||
** | **** | ||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||
** | **** | ||||
217 | 金融支出 | ||||
** | **** | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 101.11 | 38.01 | 63.1 | |
22005 | 气象事务 | 101.11 | 38.01 | 63.1 | |
2200501 | 行政运行 | 38.01 | 38.01 | ||
2200509 | 气象服务 | 63.1 | 63.1 | ||
221 | 住房保障支出 | ||||
** | **** | ||||
222 | 粮油物资储备支出 | ||||
** | **** | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||
** | **** | ||||
229 | 其他支出 | ||||
** | **** |
一般公共预算基本支出表 | |||||
填报单位:安远县人工影响天气中心 | 单位:万元 | ||||
支出经济分类科目 | 2024年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 38.01 | 38.01 | |||
301 | 工资福利支出 | 38.01 | 38.01 | ||
30101 | 基本工资 | 12.14 | 12.14 | ||
3010302 | 基础性绩效奖(月度专项) | 6.09 | 6.09 | ||
3010701 | 基础性绩效工资 | 9.77 | 9.77 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.48 | 4.48 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.97 | 1.97 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.2 | 0.2 | ||
30113 | 住房公积金 | 3.36 | 3.36 | ||
302 | 商品和服务支出 | ||||
30201 | 办公费 | ||||
****** | ****** | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | ||||
30301 | 离休费 | ||||
****** | ****** |
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||||
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出 | ||||||||||
填报单位:安远县人工影响天气中心 | 单位:万元 | |||||||||
因公出国(境)费 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | ||||||||||
部门编码 | 部门名称 | 合计 | 一般公务出国 | 高等院校和科研院所学术交流合作出 | 公务接待费 | 公务用车购置 | ||||
小计 | (境)费 | 国(境)费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
政府性基金预算支出表 | |||||
填报单位:安远县人工影响天气中心 | 单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
国有资本经营预算支出表 | |||||
填报单位:安远县人工影响天气中心安远县人工影响天气中心 | 单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2024年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
部门整体支出绩效目标表 | ||||||||
( 2024 年度) | ||||||||
部门名称 | 安远县人工影响天气中心 | |||||||
当年预算情况(万元) | ||||||||
收入预算合计 | 101.11 | |||||||
其中:财政拨款 | 101.11 | 其他经费 | 0 | |||||
支出预算合计 | 101.11 | |||||||
其中:基本支出 | 38.01 | 项目支出 | 63.1 | |||||
年度总体目标 | 1.按照全国人影发展布局,加大对飞机作业、地面保障、增雨火箭炮弹购置、储运和设备保障、安全监管等的经费保障。2.进一步完善作业计划,提升人影作业和指挥能力,规范人影运行机制和业务流程,进一步提高人影飞机、地面作业和保障能力。3.支持人工影响天气业务和安全现代化建设成果运行维护,推动人影业务现代化建设和安全管理能力的提升。4.促进粮食等农产品增产增收、生态保护、重要水资源区降水补给、森林草原防火等工作,不断提高服务效益,为经济社会发展和人民群众安全福祉提供坚实保障。 | |||||||
年度绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 竞赛集训人数 | ≥2人 | |||||
质量指标 | 气象日、防灾减灾日等宣传活动 | ≥3次 | ||||||
时效指标 | 区域自动站维护数量 | 100% | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 防灾减灾、经济建设 | 人工影响天气业务正常运行,为我国防灾减灾提供及时有效的人工增雨防雹保障服务,促进国民经济发展 | |||||
社会效益指标 | 人影服务社会效益 | 能增加降水、减少雹灾损失、促进农民增产增收 | ||||||
生态效益指标 | 环境修复生态效益 | 对当地生态环境修复产生积极影响 | ||||||
可持续影响指标 | 惠及作业区域人口 | 通过人工增雨防雹作业,能够惠及作业区域人口 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥98% |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2,024年度) | ||||
项目名称 | 气象服务专项经费 | |||
主管部门及代码 | 642-安远县人工影响天气中心 | 实施单位 | 安远县人工影响天气中心 | |
项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 63.1 | ||
其中:财政拨款 | 63.1 | |||
其他资金 | 0 | |||
上年结转 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
1.完成高性能、高可靠性高的人影炮弹、火箭弹及其他催化剂购置。2.建立完善以租赁军用或民用爆炸器材库房为主要存储方式、以租赁民用爆炸物品运输车辆为主要运输方式的人工影响天气弹药存储运输管理制度,强化弹药存储和运输安全水平。3.着力做好粮食主产区、生态脆弱区、重要水资源补给区、森林防火重点区以及贫困地区的年度人影抗旱增雨和防雹工作,强化重大活动保障人影服务。4.完成人影年度技术指导、作业指挥系统和平台运行、装备保障任务,开展人影业务现代化建设、安全管理两个行动计划实施情况评估和云水资源评估。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金利用率 | =100% | |
社会成本指标 | 增雨作业次数 | ≥10次 | ||
生态环境成本指标 | 为下阶段工作提供依据 | 对气象现代化建设提供持续支撑作用 | ||
产出指标 | 数量指标 | 竞赛集训人数 | ≥2人 | |
质量指标 | 气象日、防灾减灾日等宣传活动 | ≥3次 | ||
时效指标 | 区域自动站维护数量 | =100% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 防灾减灾、经济建设 | 人工影响天气业务正常运行,为我国防灾减灾提供及时有效的人工增雨防雹保障服务,促进国民经济发展 | |
社会效益指标 | 惠及作业区域人口 | 通过人工增雨防雹作业,能够惠及作业区域人口 | ||
生态效益指标 | 环境修复生态效益 | 对当地生态环境修复产生积极影响 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 用户满意度 | ≥98% |