安远县重石乡人民政府2025年
部门预算公开
目 录
第一部分 安远县重石乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安远县重石乡人民政府2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 安远县重石乡人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安远县重石乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
安远县重石乡人民政府是县委、县政府的组成部门,主要职责是:
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理。
7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
安远县重石乡人民政府共有预算单位1个,包括安远县重石乡人民政府本级。编制数54人,其中:行政编制22人、全额事业编制32人;实有人数43人,其中:在职人数43人,包括行政人员19人、全额事业补助28人;退休人员13人。
第二部分 安远县重石乡人民政府2025年部门预算表
安远县重石乡人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年安远县安远县重石乡人民政府收入预算总额为1507.93万元,较上年预算安排减少330.77万元。其中:财政拨款收入909.93万元,较上年预算安排减少70.77万元;其他收入590万元,较上年预算安排减少260万元;上年结转(结余)8万元。
(二)支出预算情况
2025年安远县安远县重石乡人民政府支出预算总额为1507.93万元,较上年预算安排减少330.77万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出663.36万元,较上年预算安排增加1.8万元,其中:工资福利支出470.03万元、商品和服务支出161.83万元、对个人和家庭的补助11.5万元、资本性支出20万元;项目支出844.57万元,较上年预算安排减少340.57万元,其中:工资福利支出57.96万元、商品和服务支出749.18万元、对个人和家庭的补助37.43万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1203.58万元,较上年预算安排减少210.57万元;文化旅游体育与传媒支出24.96万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出64.36万元,较上年预算安排减少8.04万元;卫生健康支出22.63万元,较上年预算安排减少1.41万元;城乡社区支出7.44万元,较上年预算安排增加7.44万元;农林水支出137.67万元,较上年预算安排减少117.07万元;住房保障支出38.29万元,较上年预算安排减少2.68万元;灾害防治及应急管理支出9万元,较上年预算安排增加9万元。
按支出经济分类划分:
工资福利支出527.99万元,较上年预算安排增加43.15万元;商品和服务支出911.01万元,较上年预算安排减少372.48万元;对个人和家庭的补助48.93万元,较上年预算安排增加3.53万元;资本性支出20万元,较上年预算安排减少5万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年安远县安远县重石乡人民政府财政拨款支出预算总额为909.93万元,较上年预算安排减少78.77万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出613.58万元,较上年预算安排增加49.43万元;文化旅游体育与传媒支出24.96万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出64.36万元,较上年预算安排减少8.04万元;卫生健康支出22.63万元,较上年预算安排减少1.41万元;城乡社区支出7.44万元,较上年预算安排增加7.44万元;农林水支出137.67万元,较上年预算安排减少117.07万元;住房保障支出38.29万元,较上年预算安排减少2.68万元;灾害防治及应急管理支出1万元,较上年预算安排增加1万元。
按支出项目类别划分:
基本支出663.36万元,较上年预算安排增加1.8万元,其中:工资福利支出470.03万元、商品和服务支出161.83万元、对个人和家庭的补助11.5万元、资本性支出20万元;项目支出246.57万元,较上年预算安排减少80.57万元,其中:工资福利支出57.96万元、商品和服务支出151.18万元、对个人和家庭的补助37.43万元。
(四)政府性基金情况
2025年安远县重石乡人民政府政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年安远县重石乡人民政府政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行经费预算181.82万元,比2024年预算增加20.48万元,增长12.69%,主要原因是财政拨款预算增加。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中: 政府采购货物预算20万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底, 部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0元。
(九)村民(妇女)小组长误工补助项目情况说明
1)项目概述:村民(妇女)小组长误工补助
2)立项依据:2025年初预算内资金
3)实施主体:安远县重石乡人民政府。
4)实施方案:我乡村民(妇女)小组长误工补助标准为每人每月200元,根据各村实际,配备适量的村民(妇女)小组长。在此基础上,结合各村村民(妇女)小组长工作实际情况,按季度发放误工补助,每人每季度600元,并在一年内将误工补助按时完成发放。
5)实施周期:一年内。
6)年度预算安排:2024年重石乡村民(妇女)小组长误工补助资金预算安排299880元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年安远县重石乡人民政府门"三公"经费财政拨款安排28.87万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是与上年安排保持一致。
公务接待费19.5万元,比上年减0.1万元,主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。
公务用车运行维护费9.37万元,比上年减0.01万元,主要原因是严格执行中央八项有关规定,公务车辆减少,公务出行减少。
公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是是与上年安排保持一致。
第三部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。