蔡坊乡人民政府2018年部门决算
目 录
第一部分 蔡坊乡人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分蔡坊乡人民政府2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 蔡坊乡人民政府2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 蔡坊乡人民政府概况
一、部门主要职能
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。
3.负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。
4.认真执行村镇建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。
5.保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,(蔡坊乡人民政府)编制数 38 个,其中:行政编制数 18 个、全额事业编制数 20 个;实有人数 32 人,其中:在职人数 27 人,包括行政人员 14 人、全额事业人员 13 人。
第二部分 蔡坊乡人民政府2018年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位:安远县蔡坊乡人民政府本级 |
2018年度 |
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金额单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
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栏 次 |
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1 |
栏 次 |
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2 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
5,380,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
4,730,000.00 |
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其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
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二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
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三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
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四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
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五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
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六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
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8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
650,000.00 |
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9 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
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10 |
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十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
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13 |
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十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
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14 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
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16 |
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十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
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18 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
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21 |
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二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
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22 |
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二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
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23 |
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二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
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本年收入合计 |
24 |
5,380,000.00 |
本年支出合计 |
51 |
5,380,000.00 |
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用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
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年初结转和结余 |
26 |
21,093.00 |
年末结转和结余 |
53 |
21,093.00 |
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总计 |
27 |
5,401,093.00 |
总计 |
54 |
5,401,093.00 |
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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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第三部分 蔡坊乡人民政府2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计538万元,其中上年结转和结余 2.1093万元,较上年增长0;本年收入合计538万元,较上年增长6.32%,主要原因是:在职、离退休人员工资增加,党委、政府行政运行费用增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入538万元,占 100 %;事业收入 0万元,占 0 %;事业单位经营收入 0万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0 万元,占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计538万元,其中本年支出合计538万元,较上年增长6.32%,主要原因是:在职、离退休人员工资增加,党委、政府行政运行费用增加。年末结转和结余2.1093万元,较上年增长0。
本年支出的具体构成为:基本支出473万元,占 87.92%;项目支出 0万元,占 0 %;事业单位经营支出65万元,占12.08 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为540.1093万元,决算数为538万元,完成年初预算的99.61%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为475.1093万元,决算数为473万元,完成年初预算的99.56%;
(二)公共安全支出年初预算数为65万元,决算数为65万元,完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出538万元。其中:
(一)工资福利支出370.502万元,较上年增长3.49%,主要原因是:工资提标;
(二)商品和服务支出 167.489万元,较上年增加13.43%,主要原因是:脱贫攻坚期各项费用开支增加;
(三)对个人和家庭补助支出0万元,较上年增长0。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为13.4万元,决算数为13.2万元,完成预算的98.51%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:无因公出国支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为7.5万元,决算数为7.4万元,完成预算的98.67%,决算数较上年增长0%。主要原因是:严格执行中央八项规定。
(三)公务用车购置及运行维护费支出5.8万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为5.9万元,决算数为5.8万元,完成预算的98.31%,决算数较上年下降0.17%。主要原因是:严格执行中央八项规定。
六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费167.498万元,较上年增加13.44%,主要原因是:脱贫攻坚时期各项开支增加。其中:办公费、印刷费74.45万元,邮电通信费14.73万元,水费6.2万元,电费13.979万元,差旅费(公务员交通费)22.249万元,会议费9.7万元,培训费7.49万元,公务接待费7.4万元,公车运行维护费5.8万元,工会经费5.5万元,其它费用0万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2018年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
我单位的各项支出都在财政预算管理范围内执行,发生的各项支出都严格按照财政预算标准,年底单位执行决算取得了良好的绩效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

赣公网安备36072602000001号 