附件1
安远县城市社区管理委员会
2025年部门预算公开
目 录
第一部分 安远县城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 安远县城市社区管理委员会2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 安远县城市社区管理委员会2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安远县城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
安远县城市社区管理委员会是主管安远县城社区工作的正科级事业单位,主要职责是:
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。研究提出县城市社区建设工作发展规划和年度工作计划,制定推进社区建设的有关政策措施。
(二)执行上级党组织的决议、决定,团结党员干部和群众,加强城市基层党组织建设,统筹协调辖区内各领域党建工作,推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动,增强基层党组织的政治属性和服务功能。
(三)承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作;承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务;领导基层治理、团结动员群众,指导社区居委会依法自治。
(四)指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作,组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。
(五)负责辖区内社会治安综合治理有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等,做好人民调解、治安防范等工作,保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益,维护辖区社会稳定。
(六)贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规,加强社区服务建设,组织开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,配合相关部门单位做好防灾救灾工作。
(七)负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务;负责城市社区生产生活安全监管,参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。
(八)依法(授权)行使各项行政管理职能,协调解决社区居民生活中的热点难点问题,负责社区基础设施建设,承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。
(九)完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
2025年安远县城市社区管理委员会共有预算单位2个,包括安远县城市社区管理委员会本级和1个二级预算单位,二级预算单位具体包括:安远县城市社区管理委员会党群服务中心。编制人数小计25人,其中:全部补助事业编制人数25人。实有人数 小计22人,其中:在职人数小计22人,全部补助事业在职人数24人,退休人数小计4人。
第二部分 安远县城市社区管理委员会2025年部门预算表
第三部分 安远县城市社区管理委员会2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年安远县城市社区管理委员会收入预算总额为1365.22万元,较上年预算安排减少77.41万元。其中:财政拨款收入965.22万元,较上年预算安排增加22.59万元;其他收入400万元,较上年预算安排减少100万元。
(二)支出预算情况
2025年安远县安远县城市社区管理委员会支出预算总额为1365.22万元,较上年预算安排减少77.41万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出462.78万元,较上年预算安排增加22.59万元,其中:工资福利支出240.23万元、商品和服务支出220.15万元、对个人和家庭的补助2.4万元;项目支出502.43万元,较上年预算安排减少500万元,其中:工资福利支出240.23万元、商品和服务支出220.15万元、对个人和家庭的补助2.4万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出339.22万元,较上年预算安排减少532.43万元;文化旅游体育与传媒支出48.72万元,较上年预算安排增加14.4万元;社会保障和就业支出31.05万元,较上年预算安排减少1.47万元;卫生健康支出12.06元,较上年预算安排减少1.24万元;城乡社区支出300万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出153.71万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出20.4万元,较上年预算安排减少2.33万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出240.23万元,较上年预算安排减少19.08万元;商品和服务支出220.15万元,较上年预算安排增加40.15万元;对个人和家庭的补助2.4万元,较上年预算安排增加1.52万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年安远县城市社区管理委员会财政拨款支出预算总额为965.22万元,较上年预算安排增加22.59万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出399.22万元,较上年预算安排增加27.57万元;文化旅游体育与传媒支出48.72万元,较上年预算安排增加14.4万元;社会保障和就业支出31.05万元,较上年预算安排减少1.47万元;卫生健康支出12.07万元,较上年预算安排减少0.6万元;城乡社区支出300万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出153.71万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出20.44万元,较上年预算安排减少2.29万元。
按支出项目类别划分:基本支出462.78万元,较上年预算安排增加22.59万元,其中:工资福利支出240.23万元,商品和服务支出220.15万元,对个人和家庭的补助2.4万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行经费预算220.15万元,比2024年预算增加40.15万元,增长40.15%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
(九)“七彩社区”网格化建设工作经费项目情况说明
⑴项目概述:用于“七彩社区”网格化建设工作,确保网格工作正常运行。
⑵立项依据:《安远县深化城市基层党建引领基层治理打造“七彩社区”实施意见》的通知安字[2023]54号。
⑶实施主体:安远县城市社区管理委员会
⑷实施方案:用于“七彩社区”网格化建设工作,确保网格工作正常运行。
⑸实施周期:1年
⑹年度预算安排:300万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年安远县城市社区管理委员会"三公"经费财政拨款安排6万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致……。
公务接待费6万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障就业方面的支出。
(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(四)城乡社区支出:反映政府社区事务支出。
(五)农林水支出:反映政府农林水事务支出。
(六)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。